㈠ 因公出国的补助标准是多少
没有统一的标准,因为差旅费标准存在单位和职别以及级别的差异。
根据《因公临时出国经费管理办法》第八条:
因公临时出国经费包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。
1、国际旅费:出境口岸至入境口岸旅费。
2、国外城市间交通费:为完成工作任务所必须发生的,在出访国家的城市与城市之间的交通费用。
3、住宿费:出国人员在国外发生的住宿费用。
4、伙食费:出国人员在国外期间的日常伙食费用。
5、公杂费:出国人员在国外期间的市内交通、邮电、办公用品、必要的小费等费用。
6、其他费用:主要是指出国签证费用、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等。
第九条:国际旅费按照下列规定执行:
1、选择经济合理的路线。出国人员应当优先选择由我国航空公司运营的国际航线,由于航班衔接等原因确需选择外国航空公司航线的,应当事先报经单位外事和财务部门审批同意。不得以任何理由绕道旅行,或以过境名义变相增加出访国家和时间。
2、按照经济适用的原则,通过政府采购等方式,选择优惠票价,并尽可能购买往返机票。
3、因公临时出国购买机票,须经本单位外事和财务部门审批同意。机票款由本单位通过公务卡、银行转账方式支付,不得以现金支付。单位财务部门应当根据《航空运输电子客票行程单》等有效票据注明的金额予以报销。
4、出国人员应当严格按照规定安排交通工具,不得乘坐民航包机或私人、企业和外国航空公司包机。
5、省部级人员可以乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车高级软卧或全列软席列车的商务座;司局级人员可以乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧或全列软席列车的一等座;其他人员均乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧或全列软席列车的二等座。
所乘交通工具舱位等级划分与以上不一致的,可乘坐同等水平的舱位。所乘交通工具未设置上述规定中本级别人员可乘坐舱位等级的,应乘坐低一等级舱位。上述人员发生的国际旅费据实报销。
6、出国人员乘坐国际列车,国内段按国内差旅费的有关规定执行;国外段超过6小时以上的按自然(日历)天数计算,每人每天补助12美元。
第十一条:住宿费按照下列规定执行:
1、出国人员应当严格按照规定安排住宿,省部级人员可安排普通套房,住宿费据实报销;厅局级及以下人员安排标准间,在规定的住宿费标准之内予以报销。
2、参加国际会议等的出国人员,原则上应当按照住宿费标准执行。如对方组织单位指定或推荐酒店,应当严格把关,通过询价方式从紧安排,超出费用标准的,须事先报经本单位外事和财务部门批准。经批准,住宿费可据实报销。
第十二条:伙食费和公杂费按照下列规定执行:
1、出国人员伙食费、公杂费可以按规定的标准发给个人包干使用。包干天数按离、抵我国国境之日计算。
2、根据工作需要和特点,不宜个人包干的出访团组,其伙食费和公杂费由出访团组统一掌握,包干使用。
3、外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我代表团组的,出国人员不再领取伙食费和公杂费。
4、出访用餐应当勤俭节约,不上高档菜肴和酒水,自助餐也要注意。
(1)公务出国差旅费报销汇率扩展阅读
根据中央八项规定要求和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的精神,2013年12月20日,财政部、外交部出台新的《因公临时出国经费管理办法》,进一步规范因公临时出国经费管理。办法于2014年1月20日起实施。
1、出国经费应全部纳入预算管理;
2、尽可能购买优惠往返机票;
3、不得用公款与我驻外机构企业相互宴请;
4、出访一国家一般不超5天;
5、出访不得乘坐包机;
6、严禁向下级单位转嫁费用;
7、原则上不对外赠送礼品;
8、因公临时出国厅局级及以下官员住标准间。
㈡ 我公司同事因公出国预借差费,回国后报销,因汇率产生的损失应计入什么科目应计入财务费还是差旅费
因为这是你们同事出差产生的,应该记入差旅费.
㈢ 报销差旅费时遇到汇率变动应该怎么写分录
1.借 差旅费 时做
借:其他应收账---某人
贷:库存现金
2.当报销金额与 借款金额 相等时做:
借:管理费用/销售费用: 差旅费
贷:其他应收账---某人
3.如果报销金额大于 借款金额 做
借:管理费用/销售费用: 差旅费
贷:其他应收款 ---某人
贷:库存现金
4.当报销金额小于 借款金额
借:管理费用/销售费用: 差旅费
借:库存现金
贷:其他应收账 ---某人
5.如果没有借 差旅费 时
借:管理费用/销售费用:材料费
贷:库存现金
㈣ 员工出差国外,以外币发生的交通费、住宿费等费用应如何报销呢
以外币发生的交通费、住宿费等费用,折成人民币报销,汇兑损益走财务费用。
㈤ 国外的差旅费如何入账,汇率怎么算,按每月25号的么税务上有规定么
一、将不同币种的发票分开,按发生时的实时汇率折算成人民币,然后与人民币发票一样方式入账。外国的发票与国内的发票不一样,没有发票章之类的东西,最多有一个签字,有的连签字都没有,一般只要是看的清金额的,内容符合报销规定的就都可以入帐。
二、差旅费的会计处理:
1、如果没有向公司借钱
借:管理费用-差旅费
贷:现金
2、借出时
借:其他应收款--**人
贷:现金
3、报销时,
(1)、全部花完
借:管理费用-差旅费
贷:其他应收款-**人
(2)、有剩余现金
借:现金
管理费用 -差旅费
贷:其他应收款 -**人
4、补款时
借:管理费用 -差旅费
贷:现金
其他应收款 -**人
(5)公务出国差旅费报销汇率扩展阅读
差旅费注意事项
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ,无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2、乘坐飞机的,订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的,不予报销。
5、原始票据丢失、毁损的,当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额,经直属上级与所在部门第一负责人签批后,报学院、学校分管领导签批报销。
6、超标乘坐交通工具的,其交通费的报销,按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额,超额部分自行承担。
㈥ 外币差旅报销(汇率问题)
1、.他还没还款,跟财务报销没有关系。是银行给他信用期的问题。
2、财务只根据出国人员提供的消费凭证,按报销当天的外汇中间价格换算报销就可以了。
㈦ 公务员出差报销差旅费标准
标准如下:
1、差旅住宿费标准:
财政部印发关于《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》的通知规定,部级官员出差北京,住宿费标准每天限额为1100元,司局级官员每天限额650元,其他人员每天限额500元。部级官员赴天津、河北、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林等地,住宿费标准每天限额多为800元。
2、交通费
2014年起执行的《中央和国家机关差旅费管理办法》中,对城市间交通费和市内交通费都作出了明确规定。
如果坐飞机出行,省部级干部才能坐头等舱,司局级和其他干部只能坐经济舱。乘坐火车的情况稍微复杂一些,县处级及以下干部只能坐硬座、硬卧,高铁二等座等。需要提醒的是,如果“超标”乘坐了交通工具,比如县级干部坐了飞机头等舱,那么差价需要自己补上。
出差在外,少不了打车或者坐公交。市内交通这方面,不同级别干部的标准没有差别,都是一天80元包干使用。这项费用值得注意,比如在北京、上海等大城市出差,打车单程的费用都可能会超过80元,出行前要好好盘算盘算。
3、公务用车
2014年印发的《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》规定:取消一般公务用车,适度发放公务交通补贴。
根据中央和国家机关车补标准规定,司局级每人每月1300元,处级每人每月800元,科级及以下每人每月500元,地方补贴标准不得高于上述标准的130%,边疆民族地区和其他边远地区标准不得高于150%。
(7)公务出国差旅费报销汇率扩展阅读:
总则:
第一条,为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,制定本办法。
第二条,本办法适用于中央和国家机关,以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。本办法所称中央和国家机关,是指党中央各部门,最高人民法院,最高人民检察院,各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条,差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条,财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准,并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
参考资料来源:网络-中央和国家机关差旅费管理办法
㈧ 出国人员差旅费报销的费用标准是什么
关于差旅费的报销规定,都是根据本单位的自身情况确定,没有统一的标准,我提供给你一个,是某公司的一个文件,你可以做参考,
关于差旅费开支标准的通知
机关各部门,各直属单位:
为了加强管理,规范公司员工境内出差费用开支标准和相应管理办法,规定如下:
一、出差交通费开支标准及范围
1. 乘坐飞机:
岗薪四级以上的人员可乘坐飞机公务舱。
岗薪五至八级人员可乘坐飞机经济舱。
其他人员出差原则上可以单程乘飞机,另一程只能乘坐火车或轮船。
2. 乘坐火车、轮船标准:
岗薪四级以上人员可乘坐轮船一等舱,火车软卧。
岗薪五、六级人员可乘坐轮船二等舱,火车软卧。
其他人员可乘坐轮船三等舱,火车硬卧。
二、住宿费开支标准
1. 住海油总系统内招待所的费用标准:
岗薪四级以上人员:套间标准。
岗薪五、六级人员:单间标准。
其他人员:双人间标准。
2. 住其他宾馆或招待所的费用标准:
岗薪四级人员:可按单间标准实报实销,一般情况不得住四星级以上宾馆。
岗薪五至八级人员:一般地区不超过220元/日,特殊地区不超过280元/日。
其他人员:一般地区不超过150元/日,特殊地区不超过220元/日。
(特殊地区是指:深圳、珠海、厦门、汕头、海南省,以下相同)
三、出差伙食补助标准
1. 连续乘车6小时以上者,可以乘坐火车卧铺。岗薪六级以上人员,可乘坐火车软卧;其他人员,可乘坐火车硬卧。乘坐其他交通工具6小时以上者,参照火车的标准执行。
2. 连续乘坐火车6小时以上者(按自然天计算)途中补贴70元/日,不再另外享受每天的出差伙食补助费。
3. 对符合乘火车卧铺条件而改乘硬座席位的,按票面金额的70%增加补贴;软座席位按票面金额的30%增加补贴。
4. 对符合乘软卧条件,改乘硬卧的途中补贴增加50%。
5. 出差人员的出差伙食补助费和市内交通费:
(1)出差伙食补助费一般地区为32元/日;特区为50元/日。
(2)工作人员出差期间,不分职务,市内交通费一律按在该地区的实际天数,每天以5元计发包干使用,原则上不报销市内交通费。如因特殊情况需要给予报销市内交通费的,不再发放市内交通费。
6. 凡参加外地短期培训班的人员首30天内的伙食补助费按出差人员的标准执行;超过30天的,按同样的标准减半执行。
四、工作调动费用的报销标准
1. 工作人员调动工作,如需乘坐飞机,须经公司主管领导批准。
2. 乘坐火车途中补助按出差规定执行。随同调动的家属按职工同样标准减半报销。
3. 行李、家具托运费,每户按一个集装箱(10吨)标准据实报销,超过部分自理。
五、会议费用标准
公司和直属单位组织的会议,按公司行政管理部相关规定办理,开会的人员、地点和费用标准应严格按批准的计划控制,其开支标准为150元/天/人。会议费的开支范围主要是用于会议室租金、交通费、会议资料费和会议伙食费等。
六、出差作业人员倒班交通费用报销的原则
1. 各事业部跨地区作业路途交通费用按单程飞机,另一程火车核定标准。
2. 各事业部根据上述原则核定各地区作业的交通费包干标准,并呈报公司财务部,经审核后转发各地执行。
七、临时出国人员差旅费标准
临时出国人员差旅费标准参照海油总财〔2002〕240号文执行。
八、由于公司重组改革,已就任新岗位,但岗薪未作调整的人员可参照同岗位的岗薪级别执行。
㈨ 国外的差旅费用,以何币种入账
关键看结算的币种。
若是个人代垫,以人民币形式报销,则按照当期汇率或个人购汇时的汇率折算实际报销的人民币金额,直接反映人民币币种。
若是直接汇往境外企业或是公司以公司信用卡的外币支付,则涉及公司需购汇的问题。则应以购得的外币和所支付的人民币同时反映。
第二种处理更规范。第一种实际支付外币但以人民币直接作为出账金额,不能反映业务真实的发生币种。涉及个人的套汇事项,不符合外币管理的相关规定。
㈩ 差旅费报销中外币汇率转换日及相关问题 盼复
会本国兑换
不要手续